Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100347 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 725,33 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 287_661e40c9457d7.pdf |
