Späť na zoznam
Číslo faktúry:302252049
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:237,39
Predmet:Materiál, práca, doprava
Faktúra PDF:1001_68e622e71598f.pdf