Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 320251590 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 159,90 |
Predmet: | Prenájom WC |
Faktúra PDF: | 987_68dd07342bc26.pdf |