Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 8343293784 |
Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 72,40 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Faktúra PDF: | 202401088_65ddc22d8113e.pdf |