Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 240168 |
Dátum úhrady: | 23.07.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | DREVOSKY spol. s r.o., Topoľčianska 431, 95185 Skýcov |
Uhradená suma s DPH: | 705,60 |
Predmet: | Piliny |
Faktúra PDF: | 819_66ac9f642bfe2.pdf |