Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 320251187 |
| Dátum úhrady: | 07.07.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 159,90 |
| Predmet: | Prenájom mobilné WC |
| Faktúra PDF: | 715_688b25c6b7680.pdf |
