Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 3/2025 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | Mgr. Veronika Gaálová, Koncová ulica 177/7, 93013 Trhová Hradská |
Uhradená suma s DPH: | 400,00 |
Predmet: | Suvenír |
Faktúra PDF: | 679_688b1785ae012.pdf |