Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 101251361 | 
| Dátum úhrady: | 23.07.2025 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina | 
| Uhradená suma s DPH: | 1975,00 | 
| Predmet: | Materiál, práca, doprava | 
| Faktúra PDF: | 676_688b167b38b5a.pdf | 
 
										 
										 
										