Späť na zoznam		
| Číslo faktúry: | 120250101 | 
| Dátum úhrady: | 27.06.2025 | 
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | 
| Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina | 
| Uhradená suma s DPH: | 1193,10 | 
| Predmet: | Prenájom mobilné WC | 
| Faktúra PDF: | 657_687f3d68bd3f1.pdf | 
 
										 
										 
										