Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 120250101 |
Dátum úhrady: | |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 1193,10 |
Predmet: | Prenájom mobilné WC |
Faktúra PDF: | 657_687f3d68bd3f1.pdf |