Späť na zoznam
Číslo faktúry:25208077
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:127,80
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:601_6853d05b82bcf.pdf