Späť na zoznam
Číslo faktúry:2025289
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225
Uhradená suma s DPH:1452,00
Predmet:Osivo
Faktúra PDF:525_68358721a3c72.pdf