Späť na zoznam
Číslo faktúry:300251035
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:355,72
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:405_6821bccee3c3d.pdf