Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100084 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 357,07 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 37_67b30880b0e98.pdf |
