Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2251128299 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2026 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | SOZA, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 670,20 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1566_6981e7b79f9c9.pdf |
