Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 300252687 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 509,22 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1225_690c67795f853.pdf |
