Späť na zoznam
Číslo faktúry:300252687
Dátum úhrady:
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra
Uhradená suma s DPH:509,22
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:1225_690c67795f853.pdf