Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25214911 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 297,13 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1194_68f9e23c55f76.pdf |
