Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 29.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 160,85 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201810034_5bd1a5cd1934e.pdf |
| Číslo faktúry: | 18502033 |
