Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.10.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice |
Uhradená suma s DPH: | 166,80 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
Faktúra PDF: | 201810014_5bc82fdc642e7.pdf |
Číslo faktúry: | 1420181075 |