Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 199,06 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201810006_5bc82ca505316.pdf |
Číslo faktúry: | 302018 |