Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 20.02.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 249,60 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201802015_5a954e71bb4ac.pdf |
Číslo faktúry: | 101802026 |