Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.10.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | BERENDSEN Textil Servis s.r.o., Ľ.Sárka 2152/16, 91105 Trenčín |
Uhradená suma s DPH: | 359,47 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201809066_5bbdb16553877.pdf |
Číslo faktúry: | 111813099 |