Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 107,86 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201809057_5bbdae291b9ab.pdf |
Číslo faktúry: | 18502029 |