Späť na zoznam
Dátum úhrady:20.12.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:396,24
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201809055_5bbdad7dbeda5.pdf
Číslo faktúry:902206