Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 396,24 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201809055_5bbdad7dbeda5.pdf |
Číslo faktúry: | 902206 |