Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 07.02.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 10,56 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201801011_5a719359734a3.pdf |
| Číslo faktúry: | 30100078 |
