Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 07.02.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 10,56 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201801011_5a719359734a3.pdf |
Číslo faktúry: | 30100078 |