Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 29.10.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 620,00 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 201809045_5bb31b7731138.pdf |
| Číslo faktúry: | 201800122 |
