Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 29.10.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
Uhradená suma s DPH: | 620,00 |
Predmet: | Stavebné práce |
Faktúra PDF: | 201809045_5bb31b7731138.pdf |
Číslo faktúry: | 201800122 |