Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 51,76 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201809034_5ba495027911f.pdf |
Číslo faktúry: | 18502028 |