Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 34,63 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201809028_5ba098f27cd3d.pdf |
| Číslo faktúry: | 801800 |
