Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 26.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
Uhradená suma s DPH: | 414,00 |
Predmet: | Stavebné práce |
Faktúra PDF: | 201809006_5b9b4c741cc24.pdf |
Číslo faktúry: | 201800116 |