Späť na zoznam
Dátum úhrady:20.09.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:113,00
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201808074_5b9764e1f393f.pdf
Číslo faktúry:801750