Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 29.10.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 961,20 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201808069_5b90f0f5a67dc.pdf |
Číslo faktúry: | 1018436 |