Späť na zoznam
Dátum úhrady:20.09.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:508,20
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201808066_5b90efca0e20b.pdf
Číslo faktúry:901958