Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.09.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 508,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201808066_5b90efca0e20b.pdf |
| Číslo faktúry: | 901958 |
