Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 111,96 |
Predmet: | Práca, dopravné |
Faktúra PDF: | 201808062_5b90ee6970b7f.pdf |
Číslo faktúry: | 801720 |