Späť na zoznam
Dátum úhrady:14.09.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:111,96
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201808062_5b90ee6970b7f.pdf
Číslo faktúry:801720