Späť na zoznam
Dátum úhrady:14.09.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:84,60
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201808061_5b90ee24eebc3.pdf
Číslo faktúry:801711