Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 132,16 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201808057_5b90ed061a50c.pdf |
Číslo faktúry: | 182020563 |