Späť na zoznam
Dátum úhrady:14.09.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:132,16
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201808057_5b90ed061a50c.pdf
Číslo faktúry:182020563