Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 269,16 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201808052_5b8f7947f0163.pdf |
Číslo faktúry: | 801622 |