Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 399,39 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201808047_5b8f6f14c8763.pdf |
Číslo faktúry: | 18502027 |