Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 466,10 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201808039_5b8f6c8863af1.pdf |
Číslo faktúry: | 30101749 |