Späť na zoznam
Dátum úhrady:27.08.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava
Uhradená suma s DPH:141,60
Predmet:Školenie, cestovné
Faktúra PDF:201808031_5b87976797341.pdf
Číslo faktúry:101808023