Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 03.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 4792,31 |
Predmet: | Dodávka elektriny |
Faktúra PDF: | 201807108_5b766af48ee15.pdf |
Číslo faktúry: | 2018001742 |