Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 23.07.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
Uhradená suma s DPH: | 220,12 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201807075_5b712f336ab56.pdf |
Číslo faktúry: | 1901055813 |