Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | BERENDSEN Textil Servis s.r.o., Ľ.Sárka 2152/16, 91105 Trenčín |
Uhradená suma s DPH: | 350,90 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201807074_5b712ee73673f.pdf |
Číslo faktúry: | 111810362 |