Späť na zoznam
Dátum úhrady:13.08.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra
Uhradená suma s DPH:389,64
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201807052_5b62acdd8b1a3.pdf
Číslo faktúry:18502025