Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 13.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra, Štefánikova 54, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 389,64 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201807052_5b62acdd8b1a3.pdf |
Číslo faktúry: | 18502025 |