Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 643,59 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201807048_5b62ab5f4cb22.pdf |
Číslo faktúry: | 30101493 |