Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 206,78 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201807042_5b62a6d134973.pdf |
Číslo faktúry: | 182017113 |