Späť na zoznam
Dátum úhrady:02.08.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:206,78
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201807042_5b62a6d134973.pdf
Číslo faktúry:182017113