Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 372,72 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201807040_5b62a61963d9f.pdf |
Číslo faktúry: | 223180184 |