Späť na zoznam
Dátum úhrady:27.08.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:989,04
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201807038_5b62a51bd5158.pdf
Číslo faktúry:901657