Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 27.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 989,04 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201807038_5b62a51bd5158.pdf |
Číslo faktúry: | 901657 |