Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.09.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ENSOFT s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94066 Nové Zámky |
Uhradená suma s DPH: | 12830,40 |
Predmet: | Sojový šrot |
Faktúra PDF: | 201807029_5b5ebb266d228.pdf |
Číslo faktúry: | 122239 |