Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 04.07.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Maslen s.r.o., pobočka Nitra, 97632 Badín 655 |
Uhradená suma s DPH: | 352,62 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201807011_5b56decf2d6c9.pdf |
Číslo faktúry: | 4108180754 |