Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 06.08.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | 1472,87 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201806096_5b56d629a9887.pdf |
Číslo faktúry: | 1805002058 |