Späť na zoznam
Dátum úhrady:02.08.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:154,20
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201806088_5b4710a7849d7.pdf
Číslo faktúry:801246